Situatie de fapt:
Avem o societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania care a incheiat un contract cu o societate din Belgia (VAT valid VIES). Firma din Belgia factureaza lunar firmei din Romania chiria pentru doua camionete si contravaloarea combustibilului.
Factura nu contine TVA si sub total este mentionat BTW VERLEGD INTRACOMMUNAUTAIR.
Intrebare:
1. Declaram aceasta factura in D390?
2. Aplicam taxare inversa?
