Situatie de fapt:
In oct 2022 s-a vandut un mijloc de transport. In Saga s-a inregistrat descarcarea de gestiune si din imobilizari si din factura de iesire, deci am 6583 cu 2133 cu valoare masinii inregistrat in plus (6583=2133 85206.60 lei). Problema este ca s-a depus bilant si decl 101 cu aceasta eroare. Se doreste rectificarea si plata impozitului suplimentar. Oare care ar fi pasii corecti? Ma gandesc ca daca se rectifica decl 101 atunci trebuie corectat si bilantul.
Intrebare:
As vrea sa stiu cum as putea rezolva legal astfel incat sa nu rectific decl 101 si bilant (pt ca deja bilantul este dat la banca pt analiza credit) ci sa adaug suma cu impozitul suplimentar la trim 1 si sa achit acum tinand cont ca aceasta diferenta de impozit ar fi avut scadenta in 25.06.2023 daca il adaugam in decl 101.
