Situatie de fapt:
O societate comerciala, platitoare de tva, are incheiat un contract de reabilitare blocuri cu o Primarie. In contract sunt cuprinse si livrare + montaj panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice se monteaza pe cladiri cu destinatie rezidentiala. Societatea comerciala primeste factura cu tva 19% de la furnizorul de panouri fotovoltaice.
Factureaza panourile fotovoltaice cu tva 9% la Primarie avand in vedere prevederile articolului 291, aliniatele n si o din Codul Fiscal.
Primeste de la Primarie, declaratie ca panourile sunt montate in cladiri rezidentiale.
Suplimentar am solicitat si am primit de la Primarie si o adresa prin care specifica ca blocurile / asociatiile de proprietari se afla in coordonarea primariei.
Intrebare:
Ar trebui ca furnizorul de panouri sa factureze pe lant tot cu 9% sau este corect cu 19%?
Este corect ca facturam la Primarie cu 9%, avand in vedere cele specificate mai sus si prevedrile Codului Fiscal sau ar trebui facturat cu 19%?

