Situația de fapt:
O societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA primeste in luna iulie 2021 facturi prestari servicii de la urmatorii furnizori:
- X SRL din Marea Britanie - servicii traning, taxare inversa
- Adobe Systemes Software, Irlanda, IE364992H - Cumdescarcare imagini, taxare inversa
- Scaled Agile Inc - USA - taxa participare examen, certificare calificare
- Google Commerce Limited, Irlanda, RO.......- servicii Google, factura primita cu TVA 19%
- Google Ireland Limited, Irlanda - IE6388047V - factura fara TVA, regim taxare inversa.
Întrebare:
Cum vor fi declarate/incadrate facturile de mai sus in declaratiile 390, 394 si 300 facturile de mai sus?
