Situatie de fapt:
Persoana juridica inregistrata in Romania - platitor de impozit pe profit trimestrial, TVA lunar. In luna iunie, societatea cumpara materiale de la un furnizor din UE (furnizorul are cod TVA valid). Pe factura erau mentionate bunurile si transport (transport care a fost inclus in valoarea bunurilor). Materialele sunt consumate la lucrari in iunie.
In iunie am declarat:
- Valoarea bunurilor + transport in intrastat
- In 390 + 300 achizitie intracomunitara de bunuri (cu valoarea bunurilor + transport)
In luna iulie am primit credit note pentru transport.
Intrebari:
Cum inregistram si declaram nota credit pentru transport primita in iulie (cum declaram dpdv al intrastat + 390/300)?
