Situație de fapt:
SRL activitate comerț. În luna iulie 2021 toate vanzarile cu cota TVA 19% s-au înregistrat cu TVA 9% și invers, rezultatul este ca gestiunea s-a descarcat greșit, au fost afectate veniturile, cheltuielile și inclusiv TVA colectată.
Întrebare:
Trebuie depuse declarații rectificative, dar nu știu cum sa înregistrez acum aceste diferențe între gestiuni, avand in vedere ca acestea nu s-au constatat nici la bilantul din 2021 și nici la cel din 2022. Pe total nu este o lipsă, ci diferențe între marfa cu TVA 19% și 9%.

