Situatie de fapt:
SC - SRL platitoare de impozit pe profit trimestrial si TVA lunar a vandut marfa unui client X. Marfa este predata transportatorului, care a pierdut-o. Transportatorul ne-a virat cu titlu de despagubire valoarea marfii fara TVA (conf art 286 - lit. b / Cod Fiscal).
Intrebare:
Sunt suficiente notele:
1) storno fact vanzare (-707, -607)
2) 461 = 7581 + 5121 = 461?
- Cum despagubirea nu e impozabila, mai trebuie sa emit factura?
- Mai este de facut vreun pas pe care nu il am in vedere?

