Situație de fapt:
O societate de IT va presta servicii IT pentru un client ce are reprezentanta atat în UK cat si-n Romania.
Întrebare:
Societatea de IT din România ar trebui sa factureze clientul – reprezentanța din România sau îl poate factura si direct clientul reprezentanta din UK?
Facturarea către UK se va face fără TVA? În baza cărui articol din CF?
Ce implicații ar putea reieși dacă se factureaza direct clientul din UK? Ar fi vreo problema cu colectarea TVA-ului?

