Situatie de fapt:
Pentru o firma neplatitoare de TVA (clinica medicala care presteaza exclusiv servicii scutite de tva fara drept de deducere), cum este corect sa apara in SAF-T urmatoarele tranzactii reprezentand facturi achizitii: achizitie de la platitor de tva cu cota 21%. achiztie de la platitor de tva cu cota 11% si achizitie de la neplatitor de tva.
Intrebare:
Cum trebuie sa apara in SAF-T din punct de vedere al optiunii de TVA si al Codului TVA SAF-T? De asemenea, pentru facturile primite de la platitori de TVA trebuie baza si TVA-ul prezentate separate in SAF-T?
