Situatie de fapt:
Societatea comerciala A din Romania, platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si incadrata la contribuabili mici, care detine licenta de casa de expeditii, primeste facturi de la:
- societatea B din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, platitoare de impozit pe profit si incadrata la contribuabili mijlocii, suma de 80.000 de eur lunar pentru cursele de transport externe efectuate.
- societatea C din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si incadrata la contribuabili mici, suma de 20.000 de eur lunar pentru cursele de transport externe efectuate.
Mentionez ca societatea A are un singur client extern si a fost achizitionata de catre asociatul unic doar pentru posibilitatea de a lucra cu acel partener extern. De asemenea, toate cele 3 societati au acelasi asociat unic si administrator.
Intrebare:
1. Tinand cont de valoarea tranzactiilor lunare, care sunt implicatiile in ceea ce priveste tranzactiile intre partile afiliate?
2. Tinand cont ca atat societatile B si C vor emite facturi cu TVA catre societatea A, care sunt implicatiile fiscale in ceea ce priveste solicitarea rambursarii de TVA de catre societatea A?
3. Din punct de vedere al impozitarii veniturilor, care sunt implicatiile fiscale pentru cele 3 societati?

