Situatie de fapt:
O societate romana platitoare de TVA presteaza servicii: Igienizarea hotei (la KFC in Ungaria) (Curățarea conductelor de aer unsuros catre o societate din Ungaria care are cod valid VIES, tot platitoare de tva.)
Intrebare:
Cum se factureaza serviciul prestat? Fara TVA - locul prestarii este considerat a fi in Romania, sau cu TVA din Ungaria (deoarece serviciul este legat de bunuri imobile)?

