Situatie de fapt:
In cadrul unui proiect Erasmus al Uniunii europene, o Universitate din Danemarca este beneficiar (VIA) si a cooptat ca partener o societate din Romania, SRL.
Universitatea Via primeste bani si plateste anumite sume catre SRL-ul din Romania (partenerul) pentru diferite activitati, cum ar fi:
- Tabere
- Cursuri
- Decontarea anumitor deplasari
In cadrul acestui proiect, pentru unele activitati pe care le vom face vom avea costuri mai mici decat sumele alocate in proiect si care vor fi platite. De exemplu, in cazul deplasarii in Danemarca a reprezentantului nostru, cheltuiala cu transportul a fost de 200 de euro, dar coordonatorul danez al proiectului ne va vira suma de 760 de euro (conform bugetului proiectului), singurul document justificativ pe care l-a cerut este cartea de imbarcare.
Intrebare:
Cum justificam si cum inregistram contabil diferenta?
