Situatie de fapt:
PFA neplatitor de TVA, presteaza servicii IT in UK, nu factureaza cu Tva, dar in luna septembrie 2022 depaseste plafonul de 300.000 lei venituri facturate, are obligatia de a se inregistra ca platitor de TVA.
Intrebare:
1. Ce documente trebuie sa depuna la ANAF?
2. De cand devine platitor?
3. Cum factureaza dupa ce devine platitor, serviciile le presteaza on line de pe teritoriul Romaniei. Se trec aceste venituri in D300, D390?
4. Deduce TVA pentru facturi intrari - cheltuieli? Vor fi dedecutibile 100%
5. Daca are doar SPV poate depune declaratiile 300 si 394 sau are nevoie de semnatura electronica?
