Situatie de fapt:
O societate comerciala din Romania, neplatitoare de TVA achizitioneaza din Polonia utilaje in suma de 13399 euro, TVA inclus si primeste factura cu TVA 21%
Intrebare:
Societatea din Romania are obligatia sa se inregistreze ca platitor de TVA intracomunitar sau se considera indeplinita conditia de plata a TVA daca a platit TVA pe factura?
Daca se inregistreaza ca platitor de TVA intracomunitar trebuie sa solicite refacerea facturii pe codul nou de TVA, fara TVA si sa plateasca TVA in Romania? Firma din Romania are obligatii declarative?
