Situație de fapt:

SRL platitor de TVA primește 2 facturi servicii electronice din USA pe una din facturi avem un cod fiscal EU OSS VAT pe cealalta nu este trecut cod VAT.

Întrebare:

Cum se înregistrează aceste facturi din punct de vedere TVA , unde ar trebui să apară în decontul de TVA dar în Declarația 394?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Tratament TVA pentru achiziția de servicii din afara UE

SRL-ul românesc aplică taxarea inversă, având obligația să determine și să înregistreze TVA-ul datorat pentru aceste servicii.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 25.10.2024

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului
Plătitor de TVA: Tratament TVA pentru achiziții de servicii electronice din afara UE | Universul Fiscal