Situație de fapt:
SRL platitor de TVA primește 2 facturi servicii electronice din USA pe una din facturi avem un cod fiscal EU OSS VAT pe cealalta nu este trecut cod VAT.
Întrebare:
Cum se înregistrează aceste facturi din punct de vedere TVA , unde ar trebui să apară în decontul de TVA dar în Declarația 394?

