Situatie de fapt:
Societate nou infiintata, neinregistrata in scopuri de TVA prestreaza servicii de constructii si consultanta in constructii pentru un partener din Germania. Prestarea serviciului este efectuata la beneficiar in Germania.
Intrebare:
1. Care sunt implicatiie fiscale si cum ar trebui facturat in cele 2 situatii din punct de vedere tva si ce declaratii se depun. Ce documente justificative se anexeaza la factura?
