Situatie de fapt:
O societate neplatitaore de TVA din RO contracteaza servicii de management de proiect pentru o societate din Belgia care comunica un cod valid de TVA, societatea din Belgia avand obiectul de activitate - constructii instalatii eoliene.
Intrebare:
Ce obligatii declarative are societatea din RO? Ce obligatii legate din inregistrarea in scopuri de TVA si facturare a acestor servicii dpdv al TVA are societatea din RO? In acest caz unde considerati ca este locul prestarii serviciilor?
