Situatie de fapt:
Societate, cod CAEN 7810, platitoare de TVA in Romania, are un punct de lucru in Germania platitor de tva, depunem decont de tva si platim tva acolo. Serviciile prestate pe punct de lucru in Germania le facturam de pe codul de tva din Germania. Pentru veniturile obtinute in Germania isi declara si achita acolo taxele si impozitele.
Intrebare:
As dori o monografie de inregistrare a veniturilor si cheltuielilor din Germania. Le includ in decontul de TVA? Daca DA la ce rand?
Veniturile vor fi calculate la determinarea incadrarii societatii ca microintreprindere?
