Situatie de fapt:
O societate (platitoare de TVA) are furnizori (tot platitori de TVA) carora le deconteaza cazarea. Furnizorul refactureaza cazarea cu 19%.
Pe factura emisa de furnizor scrie costuri conform anexa, dar pe anexa are doar cazare. Facturile de la hotel/pensiuni sunt fie cu 5%, fie fara TVA.
Intrebari:
1. Exista vreun risc pentru noi si/sau pentru furnizor?
2. Este corecta inregistrarea acestor cheltuieli in 628 (furnizorul respective furnizeaza servicii pe care le inregistram in 628)? Daca nu, in ce cont ar trebui incadrate?

