Situatie de fapt:
Am primit o factura de la un furnizor extern (Italia) care nu are cod valid de TVA pentru operatiuni intracomunitare. Factura este emisa pentru efectuarea unui curs de pregatire a angajatilor nostri, curs efectuat in Italia. Factura este emisa cu TVA 22%, in valoare totala de 1220 Euro inclusiv TVA, din care am platit doar 1020 euro pentru ca avem o reducere de 10%, aveti atasata factura. Firma noastra are cod valid de TVA si este platitoare de impozit pe profit.
Intrebare:
Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta factura? Este considerata ca fiind achizitie intracomunitara?
Unde se declara in decontul de TVA?
Daca trainingul ar fi sustinut online sau pe teritoriul Romaniei ar trebui interpretat diferit?
