Situatie de fapt:
SRL cu cod special de tva (deci neplatitor de tva in RO) presteaza servicii de graphich-design (realizat si transmis prin media digitala, adica pe calculator) catre o firma din UK platitoare de tva, careia ii emite factura fara tva.
Intrebare:
Daca este corect si daca da, ce obligatii declarative are srl ul romanesc?
Dupa ce devine platitor de tva in RO (prin depasire plafon 300.000 lei), cum va factura clientului din uk cu sau fara TVA si la ce cota ?

