Situatie de fapt:

SRL cu cod special de tva (deci neplatitor de tva in RO) presteaza servicii de graphich-design (realizat si transmis prin media digitala, adica pe calculator) catre o firma din UK platitoare de tva, careia ii emite factura fara tva.

Intrebare:

Daca este corect si daca da, ce obligatii declarative are srl ul romanesc?

Dupa ce devine platitor de tva in RO (prin depasire plafon 300.000 lei), cum va factura clientului din uk cu sau fara TVA si la ce cota ?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Situația 1: Facturarea fără TVA pentru SRL-ul neplătitor de TVA:

Da, este corect. Serviciile prestate către o firmă din afara Uniunii Europene (în acest caz, UK) nu sunt supuse TVA-ului în România, deoarece locul prestării serviciilor este considerat a fi în afara UE.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 18.07.2024

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului