Situatie de fapt:
O societate incheie o promisiune de vanzare pentru un teren in anul 2016 cu o societatea neplatitoare de TVA. In baza promisiunii se emite factura de avans cu TVA.
In 2017 cumparatorul devine platitor de TVA, se incheie contractul de vanzare si se emite factura finala.
Intrebare:
Ce cota de TVA se va aplica pentru factura de avans? Ce cota de TVA se va aplica pentru factura finala?
