Situatie de fapt:
O societatea platitoare de TVA achizitioneaza din Croatia, rame pentru ochelari de vedere . Pe factura de achizitie e mentionat taxare inversa. Ochelarii se vand cu cota TVA zero in baza art. 294 alin 5 lit c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora.
Intrebare:
In aceasta situatie cum se declara in D300/D390 achizitia de la furnizorul din Croatia?
