Situatie de fapt:
O societatea platitoare de TVA (lunar) primeste o factura de avans (pentru o achizitie viitoare de bunuri) de la un partener din comunitate platitor de TVA. Factura de avans este achitata integral in luna in care este primita.
Intrebare:
1. Care este tratamentul din punct de vedere al TVA? Se face taxare inversa?
2. Se declara in 390? Ca o prestare de servicii sau ca o achizitie de bunuri factura de avans?
3. Se declara in 300?

