Situatie de fapt:
O societate din Romania primeste o factura de la o firma din Italia pentru servicii tehnice prestate de catre staff-ul lor pe teritoriul Romaniei.
Mentionez ca firma din Italia este actionar majoritar, detinand in proportie de 99% capitalul social al firmei romanesti si administrator in consiliul de administratie.
Intrebare:
Ce obligatii declarative are firma din Romania?
Cum incadrez serviciile respective? ca si consultanta tehnica? sau ca venituri obtinute de catre administrator in Romania?
Trebuie cerut certificatul de rezidenta fiscala firmei din Italia? si daca trebuie sa intocmesc in baza contractului dintre cele doua firme formularul 017?
Care este cota de impozit pe venitul nerezidentilor aplicabila si cand se declara in D100, la primirea facturii ori la plata acesteia?
